Παρουσίαση του Ομίλου εταιριών Paperpack-Τσουκαρίδης στο ΣΜΕΧΑ
Στη παρουσίαση έγινε αναλυτική περιγραφή του Ομίλου PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ, με κύρια σημεία τα παραγόμενα προϊόντα, τη τεχνολογική υποδομή, το πελατολόγιο, και την εσωτερική οργανωτική δομή των Εταιρειών.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξαγωγικό προσανατολισμό της μητρικής και την αναπτυξιακή πορεία των εξαγωγών η οποίες το 2002 αποτέλεσαν το 25,5% περίπου του κύκλου εργασιών και ξεπέρασαν τα ευρώ 4,1 εκ., καθώς και στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει διεισδύσει επιτυχώς ο Όμιλος.
Η Διοίκηση του Ομίλου παράθεσε στοιχεία της εγχώριας αγοράς χάρτινης συσκευασίας, στην οποία η PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ κατέχει ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς της τάξης του 10%, αναλύθηκε ο ανταγωνισμός και έγιναν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η οικονομική πορεία του Ομίλου τα τελευταία πέντε χρόνια, όπου ο Όμιλος σημείωσε μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων 38% και μέση ετήσια αύξηση EBITDA 36%. Αναλύθηκε επίσης η διαχρονική πορεία των περιθωρίων κέρδους και η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου.
Σχετικά με την Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση του Α εξαμήνου 2003, όπου οι πωλήσεις παρουσίασαν μικρή κάμψη της τάξης του 2,6% και τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων ήταν ζημιογόνα περίπου ? 90 χιλ., διευκρινίσθηκε ότι η πορεία των οικονομικών μεγεθών επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των εξαγωγών κατά την εν λόγω περίοδο, λόγω της αναταραχής στις διεθνείς αγορές που επέφερε ο πόλεμος στο Ιράκ, ιδιαίτερα σε αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται εξαγωγικά η μητρική εταιρεία. Παράλληλα τα αποτελέσ ματα της Εταιρείας και του Ομίλου επιβαρύνθηκαν και από τη σημαντική ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια της περιόδου, γεγονός που επηρέασε τα περιθώρια κέρδους.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του Α εξαμήνου είναι αναστρέψιμα, δεδομένης και της καλυτέρευσης του διεθνούς κλίματος που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί και όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων, για την αποτελεσματική περικοπή των λειτουργικών εξόδων και την αναδιάρθρωση του ενεργητικού όπου απαιτείται.
Τέλος, έγινε αναφορά στους μελλοντικούς στόχους του Ομίλου και της προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παρουσιάστηκε και το επενδυτικό πλάνο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και την ενδεχόμενη συμμετοχή σε δυναμικές εταιρείες του ευρύτερου κλάδου. Όπως επισημάνθηκε από τη Διοίκηση, η μητρική προχώρησε πρόσφατα σε αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, με την αγορά υπερσύγχρονου εκτυπωτικού εξοπλισμού αξίας ευρώ 2 εκ. περίπου και την πώληση παλαιού. Η νέα επένδ υση αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Οκτώβριο του 2003 και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοπρακτικό Δάνειο που σύναψε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2002.
Με τον εν λόγω εξοπλισμό αυξάνεται αισθητά τόσο η παραγωγική δυναμικότητα, όσο και η γκάμα των προϊόντων και η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου.