Ανακοίνωση
Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2007 , όπως αυτά θα εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα δημοσιευθούν στον Τύπο κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2007.η Eurodrip ΑΒΕΓΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Eurodrip κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασαν τα ενοποιημένα μετά απο φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη, που ανήλθαν σε 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εμφανίζοντας ποσοστιαία αύξηση 103%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, εμφανίζοντας άνοδο 31%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2007 σε 28,2 εκατ. ευρώ έναντι 23,8. εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση 18,5%.
Αναφορικά με τη μητρική εταιρία, τα κέρδη μετά απο φόρους αυξήθηκαν έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου κατά 55% και διαμορφώθηκαν σε 0,95 εκατ. ευρώ έναντι 0,61 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,07 εκατ. ευρώ έναντι 1,65 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 25,4.%. O κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006, σημειώνοντας άνοδο κατά 25%.
Ανάλογη είναι και η βελτίωση των μεγεθών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Eurodrip που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Η.Π.Α., Μεξικό, Τουρκία, Ιορδανία, Αίγυπτο και Ρουμανία.
Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Eurodrip, η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του Oμίλου αποτελεί συνέχεια της θετικής πορείας του προηγούμενου έτους και οφείλεται:
1.Στην ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών εταιρειών καθώς και στη διείσδυση του Ομίλου σε νέες αναπτυσόμενες αγορές. Πρέπει να σημειωθεί οτι το 84% των ενοποιημένων πωλήσεων πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας.
2.Στην επιτυχημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και στα προγράμματα εξορθολογισμού δαπανών και μείωσης κόστους που έχουν τεθεί σε εφαρμογή απο το 2006.
3.Σε επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εμπλουτισμό της ποικιλίας των προσφερόμενων προϊόντων.
Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα κατά το 2006, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην υποβολή επενδυτικού σχεδίου ύψους 4,6 εκατ. ευρώ για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, και την περαιτέρω μείωση του κόστους. Παράλληλα τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στις θυγατρικές εταιρείες της Τουρκίας και Αιγύπτου θα συμβάλλουν στην ορθολογικότερη γεωγραφική κατανομή των παραγωγών του Ομίλου.