ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
Δελτίο Τύπου - Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της ΕΛΒΑΛ στην 'Ενωση Θεσμικών Επενδυτών
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΒΑΛ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2009, παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για τη χρήση 2008, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας ανέφεραν ότι, εν μέσω της διεθνούς ύφεσης, ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου μειώθηκε κατά 5% και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 7,9% και ανήλθε σε ευρώ 902 εκατ. έναντι ευρώ 979 εκατ. του 2007. Η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου διατηρήθηκε στο 83% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε ευρώ 32,6 εκατ. έναντι ευρώ 85,6 εκατ. στο 2007, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 29,2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 30,9 εκατ. στο 2007, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο 2008 σε ζημιές ευρώ 8,9 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 21,7 εκατ. (ζημίες 0,0713ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών ανά μετοχή 0,1747 ευρώ του 2007).
Η πτώση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, όπως τονίστηκε, οφείλεται στην εφάπαξ υποτίμηση των αποθεμάτων κατά ευρώ 20,3 εκατ. λόγω της ραγδαίας υποχώρησης των τιμών του αλουμινίου, στις υψηλές τιμές άλλων συντελεστών κόστους, όπως η ενέργεια, στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και γενικότερα στην επίδραση των δυσμενών διεθνών οικονομικών συνθηκών.
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ και στην εκτεταμένη παραγωγική του βάση στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία και στη στρατηγική για τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού μέσω σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται, ότι κατά το 2008 οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 74 εκ. ευρώ (ειδικά, ποσό 9,5 εκ. ευρώ, δαπανήθηκε σε ενέργειες και νέες επενδύσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος). Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ακόμη, αναφέρθηκε, ότι με την έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης τέθηκε ο στόχος της μείωσης του Τραπεζικού δανεισμού ο οποίος, σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα ευρώ 291 εκατ. έναντι ευρώ 333,9 εκατ. στο τέλος του Γ' τριμήνου. Ο στόχος αυτός εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και για το 2009.
Πέρα από τη μείωση του δανεισμού, που θα επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος, ως μέτρο αντίδρασης στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην επικέντρωση σε τομείς της οικονομίας που διατηρούν τη δυναμική τους.
Ταυτόχρονα, ισχυροποιεί τη θέση του διεθνώς, αναπτύσσοντας πιο στενές σχέσεις με την FURUKAWA - SKY ALUMINIUM, που απόκτησε το 25% της θυγατρικής BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.
Σημείωση: Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.elval.gr και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών: www.ase.gr.
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας ανέφεραν ότι, εν μέσω της διεθνούς ύφεσης, ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου μειώθηκε κατά 5% και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά 7,9% και ανήλθε σε ευρώ 902 εκατ. έναντι ευρώ 979 εκατ. του 2007. Η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου διατηρήθηκε στο 83% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Σε επίπεδο κερδοφορίας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε ευρώ 32,6 εκατ. έναντι ευρώ 85,6 εκατ. στο 2007, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 29,2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 30,9 εκατ. στο 2007, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο 2008 σε ζημιές ευρώ 8,9 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 21,7 εκατ. (ζημίες 0,0713ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών ανά μετοχή 0,1747 ευρώ του 2007).
Η πτώση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, όπως τονίστηκε, οφείλεται στην εφάπαξ υποτίμηση των αποθεμάτων κατά ευρώ 20,3 εκατ. λόγω της ραγδαίας υποχώρησης των τιμών του αλουμινίου, στις υψηλές τιμές άλλων συντελεστών κόστους, όπως η ενέργεια, στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και γενικότερα στην επίδραση των δυσμενών διεθνών οικονομικών συνθηκών.
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ και στην εκτεταμένη παραγωγική του βάση στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία και στη στρατηγική για τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού μέσω σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται, ότι κατά το 2008 οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 74 εκ. ευρώ (ειδικά, ποσό 9,5 εκ. ευρώ, δαπανήθηκε σε ενέργειες και νέες επενδύσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος). Επίσης έγινε αναφορά στα προϊόντα του Ομίλου καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ακόμη, αναφέρθηκε, ότι με την έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης τέθηκε ο στόχος της μείωσης του Τραπεζικού δανεισμού ο οποίος, σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα ευρώ 291 εκατ. έναντι ευρώ 333,9 εκατ. στο τέλος του Γ' τριμήνου. Ο στόχος αυτός εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και για το 2009.
Πέρα από τη μείωση του δανεισμού, που θα επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος, ως μέτρο αντίδρασης στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην επικέντρωση σε τομείς της οικονομίας που διατηρούν τη δυναμική τους.
Ταυτόχρονα, ισχυροποιεί τη θέση του διεθνώς, αναπτύσσοντας πιο στενές σχέσεις με την FURUKAWA - SKY ALUMINIUM, που απόκτησε το 25% της θυγατρικής BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.
Σημείωση: Η παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.elval.gr και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών: www.ase.gr.