Οικονομικά αποτελέσματα 2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004
( 01/01/2004 - 31/12/2004 )
ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM
ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
- Πωλήσεις : ευρώ 620,4 εκατ. -3,2 %
-Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA : ευρώ 115,2 εκατ. -1,0%
-Κέρδη προ τόκων, φόρωνΕΒΙΤ: ευρώ 65,2 εκατ. +8,1 %
-Κέρδη προ φόρων, προ δικαιωμάτων μειοψηφίας: ευρώ 43,1 εκατ. -15,2 %
-Κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας: δευρώ 40,5 εκατ. -18,1 %

Τα αποτελέσματα του 2004 για τον Όμιλο INTRACOM χαρακτηρίζονται από:
-Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ) κατά 8%.
-Αύξηση του μικτού περιθωρίου, καθώς και των περιθωρίων EBITDA και EBIT.
-Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της μητρικής εταιρίας κατά 21% ως αποτέλεσμα της πολιτικής περιορισμού του κόστους που εφαρμόσθηκε από τη Διοίκηση του Εταιρίας.
-Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά ευρώ 6,4 εκατ. λόγω της υλοποίησης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου (ευρώ 3,85 εκατ. άμεσα, και ευρώ 2,55 εκατ. μέσω χρησιμοποίησης υφιστάμενης πρόβλεψης).

Σημειώνεται ότι στα έσοδα από συμμετοχές του 2003 περιλαμβανόταν ποσό ευρώ 31,7 εκατ. περίπου που αφορούσε την κεφαλαιακή υπεραξία από την πώληση της συμμετοχής της INTRACOM στη VODAFONE PANAFON.
Περιθώρια 2004 2003
Μικτό 32,4 % 31,6 %
EBITDA 18,6 % 18,2 %
EBIT 10,5 % 9,4 %
EBT 6,9 % 7,9 %

Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2004 (P&L)
Η οριακή κάμψη των πωλήσεων τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και των θυγατρικών αποτυπώνεται και στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Η κατανομή των πωλήσεων στις βασικές δραστηριότητές του Ομίλου είχε ως ακολούθως :
- Οι πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών ανήλθαν στο 62,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, από 70,5% το 2003.
- Το μερίδιο του Τομέα Πληροφορικής Δημοσίου ήταν 13,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Τραπεζικό Τομέα ανήλθε σε 3,1%, έναντι 9,9% και 2,3% αντίστοιχα το 2003.
- Οι πωλήσεις του Τομέα Αμυντικών Εφαρμογών κάλυψαν το 12,1% του συνόλου (2003: 8,8%).
- Οι πωλήσεις του Τομέα των Κατασκευών κάλυψαν το 9,5% του συνόλου (2003: 8,4%).
- Η διεθνής δραστηριότητα του Ομίλου ανήλθε σε ? 280,7 εκατ., ήτοι ποσοστό 45,3% έναντι 47,1% για τη χρήση 2003.
Η καθαρή συνεισφορά σε επίπεδο πωλήσεων των θυγατρικών εταιριών ανήλθε σε ευρώ 142,4 εκατ. έναντι ευρώ 146,9 εκατ. για το 2003., δηλαδή μειωμένες κατά 3,1%.
Οι σημαντικότερα βελτιωμένες σε επίπεδο πωλήσεων θυγατρικές ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας η INTRAROM και η INTRASOFT INTERNATIONAL.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 32,4% το 2004 έναντι 31,6% του 2003, με σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στις περισσότερες από τις θυγατρικές που ενοποιούνται.
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 200,8 εκατ. για τη χρήση 2004, έναντι ευρώ 202,4 εκατ. το 2003.
- Κατά συνέπεια τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ανήλθαν σε ευρώ 115,2 εκατ., ποσοστό 18,6% επί των πωλήσεων, από ευρώ 116,3 εκατ., ποσοστό 18,2% των πωλήσεων το 2003.
- Τα έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5,6 εκατ. εξέλιξη η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου στη μητρική εταιρία, καθώς και στην επιβάρυνση λόγω αυξημένων αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών.

Ενοποιημένος Ισολογισμός 31/12/2004 Ο ενοποιημένος ισολογισμός της INTRACOM της 31/12/2004 παρουσιάζει σημαντική ισχυροποίηση και ποιοτική βελτίωση των επί μέρους μεγεθών.

Δανεισμός
Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε από ευρώ 476,3 εκατ. το 2003 σε ευρώ 334,5 εκατ. το 2004. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε από ευρώ 167,7 εκατ. το 2003, σε ευρώ 172,5 εκατ. το 2004. Ο καθαρός δανεισμός αποτελεί πλέον το 22,2% των ιδίων κεφαλαίων και το 27,8% των πωλήσεων.

Κεφάλαιο κίνησης
Οι συνολικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα ευρώ 468,2 εκατ. (έναντι ευρώ 444,1 εκατ. το 2003).

Αντίστοιχα, ελαφρά αύξηση παρατηρήθηκε στις υποχρεώσεις σε προμηθευτές, από ευρώ 112,4 εκατ. το 2003, σε ευρώ 119,2 εκατ. το 2004, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μείωση του δανεισμού συνετέλεσε στη σημαντική υποχώρηση των συνολικών υποχρεώσεων από ευρώ 641,4 εκατ. το 2003, σε ευρώ 501,5 εκατ. το 2004.

Επιπροσθέτως, τα αποθέματα παρουσίασαν υποχώρηση σε ευρώ 172,3 εκατ. (έναντι ευρώ 176,2 εκατ. το 2003). Τα ανωτέρω αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες στην ταμειακή θέση του ομίλου, που αναμένεται να συνεχιστούν και κατά το 2005. Οι συνολικές υποχρεώσεις υπερκαλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια και αποτελούν το 65% των ιδίων κεφαλαίων, έναντι 86% το 2003.

Επενδύσεις
Η πολιτική της ταμειακής ενίσχυσης του ομίλου δεν τον εμπόδισε από την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ανήλθαν κατά το 2004 σε ευρώ 32,4 εκατ.
Σημειώνεται ότι στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους ευρώ 106 εκατ. που αποτελεί απαίτηση από τη Cosmorom, θυγατρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ στη Ρουμανία, και που διεκδικείται ένδικα.
Τα αναπόσβεστα πάγια ανήλθαν κατά το 2004 σε ευρώ 511 εκατ., έναντι ευρώ 506 εκατ. το 2003.

Νέες Συμβάσεις
Επισημαίνεται ότι ο Ομιλος, από τις αρχές του 2004 υπέγραψε νέα συμβόλαια αξίας ευρώ 603 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένων των ενδοεταιρικών συμβάσεων). Οι νέες αυτές συμβάσεις αφορούσαν κατά 60% έργα τηλεπικοινωνιών, κατά 20% έργα πληροφορικής Δημοσίου Τομέα, κατά 10% έργα αμυντικών εφαρμογών, κατά 8% έργα κατασκευών, και κατά 2% έργα Τραπεζικού Τομέα.

INTRACOM (μητρική εταιρία)
- Πωλήσεις : ευρώ 478,0 εκατ. -3,2 %
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - EBITDA: ευρώ 88,5 εκατ. +4,0%
- Κέρδη προ τόκων, φόρων ΕΒΙΤ: ευρώ 50,5 εκατ. +20,6 %
- Κέρδη προ φόρων: ευρώ 36,1 εκατ. -16,0 %
Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας χαρακτηρίζονται από:
- Αύξηση EBITDA και EBIT, καθώς και των αντίστοιχων περιθωρίων για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα τόσο της αναδιοργάνωσης της εταιρίας, όσο και της επιθετικής πολιτικής περιορισμού του κόστους που εφαρμόστηκε το 2004.
- Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά ευρώ 6,4 εκατ. λόγω της υλοποίησης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου (ευρώ 3,85 εκατ. άμεσα, και ευρώ 2,55 εκατ. μέσω χρησιμοποίησης υφιστάμενης πρόβλεψης).
- Στη μείωση των κερδών πρέπει να συνυπολογισθεί ότι το 2003 υπήρχε η κεφαλαιακή υπεραξία ευρώ 31,7 εκατ. περίπου, αποτέλεσμα της ρευστοποίησης της συμμετοχής της εταιρίας στη VODAFONE-PANAFON.

Περιθώρια 2004 2003
Μικτό 30,3 % 30,2 %
EBITDA 18,5 % 17,2 %
EBIT 10,6 % 8,5 %
EBT 7,6 % 8,7 %

Πωλήσεις
Η κατανομή των πωλήσεων της μητρικής εταιρίας στις βασικές δραστηριότητές της είχε ως ακολούθως :
- Οι πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών ανήλθαν στο 74,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, από 78,9% το 2003.
- Το μερίδιο του Τομέα Πληροφορικής Δημοσίου ήταν 7,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον Τραπεζικό Τομέα ανήλθε σε 3,0%, έναντι 7,3% και 2,4% αντίστοιχα το 2003.
- Οι πωλήσεις του Τομέα Αμυντικών Εφαρμογών κάλυψαν το 15,6% του συνόλου (2003: 11,4%).
- Οι εξαγωγές της εταιρίας ανήλθαν σε ευρώ 203,1 εκατ., ήτοι ποσοστό 42,5% έναντι 44,3% για τη χρήση 2003. Κύριοι εξαγωγικοί προσανατολισμοί κατά σειρά σπουδαιότητας ήταν η Ανατολική Ευρώπη με 63% των εξαγωγών, και η Δυτική Ευρώπη με 29% των εξαγωγών.
Τα μικτά κέρδη της INTRACOM διαμορφώθηκαν σε ευρώ 145,0 εκατ., μειωμένα κατά 2,7% έναντι του 2003, διατηρώντας όμως το περιθώριο άνω του 30%.
- Η μικρή κάμψη των μικτών κερδών σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των λειτουργικών δαπανών (και παρ' όλη την σημαντική μείωση των αποσβέσεων) οδήγησαν στην αύξηση τόσο του EBITDA για τη μητρική εταιρία κατά 4%, όσο και στην αύξηση του περιθωρίου EBITDA που διαμορφώθηκε στο 18,5% από 17,2% το 2003.
- Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα προ φόρων κέρδη της μητρικής εταιρίας INTRACOM για το 2004διαμορφώθηκαν σε ευρώ 36,1 εκατ., έναντι ευρώ 43 εκατ. για τη χρήση 2003.

Ισολογισμός 31/12/2004
Πρωταρχικό στόχο της διοίκησης κατά το έτος 2004, αλλά και για τα επόμενα έτη αποτελεί η ενίσχυση της ταμειακής θέσης και η δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.

Δανεισμός
Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε από ευρώ 418,5 εκατ. το 2003 σε ευρώ 271,6 εκατ. το 2004. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε από ευρώ 135,4 εκατ. το 2003, σε ευρώ 146,7 εκατ. το 2004.

Κεφάλαιο κίνησης
Οι συνολικές απαιτήσεις παρουσίασαν σχετική αύξηση στα ευρώ 397,3 εκατ. (έναντι ευρώ 375,6 εκατ. το 2003).

Επιπλέον, μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στις υποχρεώσεις σε προμηθευτές, από ευρώ 87,8 εκατ. το 2003, σε ευρώ 95,8 εκατ. το 2004, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μείωση του δανεισμού οδήγησε στη σημαντική υποχώρηση των συνολικών υποχρεώσεων από ευρώ 537,2 εκατ. το 2003, σε ευρώ 387,4 εκατ. το 2004.

Επιπροσθέτως, τα αποθέματα παρουσίασαν υποχώρηση στα ευρώ 148,1 εκατ. (έναντι ευρώ 153,1 εκατ. το 2003), γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας στο θέμα της διαχείρισης αποθεμάτων. Τα ανωτέρω αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες στην ταμειακή θέση της εταιρίας, που αναμένεται να συνεχιστούν και κατά το 2005.

Οι συνολικές υποχρεώσεις υπερκαλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια και αποτελούν το 57% των ιδίων κεφαλαίων, έναντι 81% το 2003.

Επενδύσεις - Πάγια
Η πολιτική της ταμειακής ενίσχυσης της εταιρίας δεν την εμπόδισε από την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Οι επενδύσεις ενσώματων παγίων ανήλθαν κατά το 2004 σε ευρώ 12 εκατ.
Σημειώνεται ότι στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους ευρώ 79 εκατ. που αποτελεί απαίτηση από τη Cosmorom, θυγατρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ στη Ρουμανία, και που διεκδικείται ένδικα.

Νέες Συμβάσεις
Επισημαίνεται ότι η Εταιρία, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στους κλάδους τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, από τις αρχές του 2004 υπέγραψε νέα συμβόλαια αξίας ευρώ 364 εκατ. Οι νέες αυτές συμβάσεις αφορούσαν κατά 72% έργα τηλεπικοινωνιών, κατά 18% έργα αμυντικών εφαρμογών, κατά 7% έργα πληροφορικής Δημοσίου Τομέα, και κατά 3% έργα Τραπεζικού Τομέα.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων